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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RENATO GRUENEVALD KREITMEIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5519 Data de lançamento: 11/03/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
02 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á TORRES/RS NOS DIAS 07,08 DE MARÇO/2020 ACOMPANHAR EQUIPES E ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICÍPIO NO CIRCUITO DE VERÃO SESC CFE COMPROVANTES EM ANEXO 896,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2020 02 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á TORRES/RS NOS DIAS 07,08 DE MARÇO/2020 ACOMPANHAR EQUIPES E ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICÍPIO NO CIRCUITO DE VERÃO SESC CFE COMPROVANTES EM ANEXO 896,00
11/03/2020 02 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á TORRES/RS NOS DIAS 07,08 DE MARÇO/2020 ACOMPANHAR EQUIPES E ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICÍPIO NO CIRCUITO DE VERÃO SESC CFE COMPROVANTES EM ANEXO 896,00
28/04/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2020 RENATO GRUENEVALD KREITMEIER - 89805 896,00
TOTAL 896,00 896,00 896,00
SALDO A PAGAR 0,00