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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5722 Data de lançamento: 13/03/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 TINHA ACRÍLICA BRANCA, SEMI BRILHO, 3,6 LITROS 105,00 840,00
4.00 BASE ACRÍLICA, SEMI BRILHO, 3,2 LITROS 110,00 440,00
1.00 FITA CREPE 40X40 15,00 15,00
1.00 ROLO DE LÃ 40,00 40,00
20.00 LIXA MASSA 1,00 20,00
1.00 ROLO MICROFIBRA 15,00 15,00
1.00 GARFO SEM ROSCA, 23CM 8,00 8,00
1.00 TRINCHA 1/2 6,00 6,00
1.00 MULTIMASSA TAPA TUDO 28,00 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2020 TINHA ACRÍLICA BRANCA, SEMI BRILHO, 3,6 LITROS BASE ACRÍLICA, SEMI BRILHO, 3,2 LITROS FITA CREPE 40X40 ROLO DE LÃ LIXA MASSA ROLO MICROFIBRA GARFO SEM ROSCA, 23CM TRINCHA 1/2 MULTIMASSA TAPA TUDO 1.412,00
13/03/2020 LIQUIDAÇÃO NT 8.958 1.412,00
19/03/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5722/2020 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 1.412,00
TOTAL 1.412,00 1.412,00 1.412,00
SALDO A PAGAR 0,00