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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5798 Data de lançamento: 16/03/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
120.00 CABO DE ALUMÍNIO 1X16+16 4,15 498,00
10.00 BASE PARA RELÉ FOTOCÉLULA 6,43 64,30
6.00 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 57,94 347,64
6.00 REATOR VAPOR DE SÓDIO, 400W 147,00 882,00
3.00 RELÉ FOTOCÉLULA 55,26 165,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2020 CABO DE ALUMÍNIO 1X16+16 BASE PARA RELÉ FOTOCÉLULA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO REATOR VAPOR DE SÓDIO, 400W RELÉ FOTOCÉLULA 1.957,72
16/03/2020 LIQUIDAÇÃO NT 12189 1.957,72
09/04/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5798/2020 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 1.957,72
TOTAL 1.957,72 1.957,72 1.957,72
SALDO A PAGAR 0,00