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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6004 Data de lançamento: 17/03/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 COXIM DESCARGA 10,00 20,00
2.00 COLA AUTO JUNTA TEMPERATURA 50,00 100,00
6.00 PARAFUSO 10MM 10,00 60,00
3.00 ÓLEO MOTOR 15W40 25,00 75,00
1.00 KIT PRODUTOS LIMPEZA MECÂNICA 70,00 70,00
2.00 ADITIVO RADIADOR 25,00 50,00
1.00 CHAP DE FERRO 25,00 25,00
2.00 ÓLEO CAIXA 80W90 34,00 68,00
5.00 PARAFUSO 8MM 8,00 40,00
2.00 PORCA 10MM 1,00 2,00
3.00 ABRAÇADEIRA METÁLICA 10,00 30,00
3.00 CINTA PLÁSTICA 6,00 18,00
1.00 DISCO 25,00 25,00
2.00 ARRUELA 10MM 1,00 2,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2020 COXIM DESCARGA COLA AUTO JUNTA TEMPERATURA PARAFUSO 10MM ÓLEO MOTOR 15W40 KIT PRODUTOS LIMPEZA MECÂNICA ADITIVO RADIADOR CHAP DE FERRO ÓLEO CAIXA 80W90 PARAFUSO 8MM PORCA 10MM ABRAÇADEIRA METÁLICA CINTA PLÁSTICA DISCO ARRUELA 10MM 585,00
17/03/2020 LIQUIDAÇÃO NT 256 585,00
01/04/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6004/2020 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 585,00
TOTAL 585,00 585,00 585,00
SALDO A PAGAR 0,00