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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6717 Data de lançamento: 27/03/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE VÓ GLADYS REFERENTE AO MES 03/2020 2.394,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2020 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE VÓ GLADYS REFERENTE AO MES 03/2020 2.394,98
27/03/2020 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE VÓ GLADYS REFERENTE AO MES 03/2020 2.394,98
15/04/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6717/2020 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 2.394,98
TOTAL 2.394,98 2.394,98 2.394,98
SALDO A PAGAR 0,00