Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6872 |
Data de lançamento: |
31/03/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE IMPRESSÕ DE FLYERS, 21X15CM, COLORIDO. |
790,00 |
790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2020 |
SERVIÇO DE IMPRESSÕ DE FLYERS, 21X15CM, COLORIDO. |
790,00 |
|
|
31/03/2020 |
LIQUIDAÇÕ NT 3423 |
|
790,00 |
|
09/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6872/2020
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 |
|
|
762,35 |
09/04/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6872/2020 |
|
|
27,65 |
TOTAL |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
09/04/2020 |
27,65 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
27,65 |
|
|