Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUST |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7234 |
Data de lançamento: |
01/04/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM AFERRIÇÃO DE TACÓGRAFO DE VEÍCULO PLACAS IXG-1586. |
0,00 |
207,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2020 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM AFERRIÇÃO DE TACÓGRAFO DE VEÍCULO PLACAS IXG-1586. |
207,34 |
|
|
01/04/2020 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM AFERRIÇÃO DE TACÓGRAFO DE VEÍCULO PLACAS IXG-1586. |
|
207,34 |
|
09/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7234/2020
INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL - 88544 |
|
|
207,34 |
TOTAL |
207,34 |
207,34 |
207,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.