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Última atualização realizada em 01/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7292 Data de lançamento: 01/04/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PARAFUSO 8X15 1,50 6,00
1.00 RADIADOR 820,00 820,00
1.00 REFIL BOMBA ELÉTRICA 530,00 530,00
1.00 CORREIA 235,00 235,00
3.00 PARAFUSO ROSCA 1,20 3,60
10.00 PARAFUSO 6X20MM 0,85 8,50
1.00 ÓLEO HIDRÁULICO, 20W 23,00 23,00
4.00 PARAFUSO 10MMX100, AÇO 10.9 8,75 35,00
4.00 PARAFUSO 12X60 6,00 24,00
10.00 PORCA 10MM 0,95 9,50
10.00 PORCA 6MM 0,20 2,00
10.00 PARAFUSO 10X50MM 3,85 38,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2020 PARAFUSO 8X15 RADIADOR REFIL BOMBA ELÉTRICA CORREIA PARAFUSO ROSCA PARAFUSO 6X20MM ÓLEO HIDRÁULICO, 20W PARAFUSO 10MMX100, AÇO 10.9 PARAFUSO 12X60 PORCA 10MM PORCA 8MM PORCA 6MM PARAFUSO 10X50MM 1.735,85
01/04/2020 LIQUIDAÇÃO NT 14216 1.735,85
15/04/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7292/2020 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 1.735,85
TOTAL 1.735,85 1.735,85 1.735,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.