Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7311 |
Data de lançamento: |
02/04/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAPEL CONTACT BRANCO |
26,90 |
26,90 |
1.00 |
LÁPÍS DE COR, COM 12 CORES |
14,90 |
14,90 |
1.00 |
COLA GLITTER |
4,25 |
4,25 |
1.00 |
COLA |
1,00 |
1,00 |
3.00 |
PINCEL ATÔMICO |
3,00 |
9,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2020 |
PAPEL CONTACT BRANCO LÁPÍS DE COR, COM 12 CORES COLA GLITTER COLA PINCEL ATÔMICO |
56,05 |
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02/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 74 |
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56,05 |
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15/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7311/2020
ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 |
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56,05 |
TOTAL |
56,05 |
56,05 |
56,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.