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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7423 Data de lançamento: 03/04/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: PROGRAMA MORAR MELHOR
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: PROGRAMA MORAR MELHOR
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 120 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 Aditivo de Argamassa para Assentamento e Reboco Convencional (1 litro). 6,43 96,45
10.00 Arame queimado 16mm rolo de 10 m. 12,00 120,00
72.00 Areia média. 123,75 8.910,00
10.00 Cola Adesiva Plástica Incolor para PVC, frasco com pincel 175 gramas (Cola de Cano de PVC). 13,80 138,00
12.00 Espuma expansiva de poliuretano 500 ml. 25,30 303,60
638.00 Folha de Fibrocimento 2,44m 4mm 14,15 9.027,70
18.00 Folha de Fibrocimento 2,44m 6mm. 48,30 869,40
6.00 Poste galvanizado monofásico de 7,5m com caixa de PVC, padrão RGE. 1.310,00 7.860,00
139.00 Telha Fibrocimento Cumeeira (pares). 13,32 1.851,48
7.00 Tubo esgoto 100mm, barra de 06 metros. 59,29 415,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2020 Aditivo de Argamassa para Assentamento e Reboco Convencional (1 litro). Arame queimado 16mm rolo de 10 m. Areia média. Cola Adesiva Plástica Incolor para PVC, frasco com pincel 175 gramas (Cola de Cano de PVC). Espuma expansiva de poliuretano 500 ml. Folha de Fibrocimento 2,44m 4mm Folha de Fibrocimento 2,44m 6mm. Poste galvanizado monofásico de 7,5m com caixa de PVC, padrão RGE. Telha Fibrocimento Cumeeira (pares). Tubo esgoto 100mm, barra de 06 metros. 29.591,66
14/04/2020 CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE DANFE:000009243 29.591,66
16/04/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7423/2020 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 29.591,66
TOTAL 29.591,66 29.591,66 29.591,66
SALDO A PAGAR 0,00