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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7571 Data de lançamento: 07/04/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PORCA 8MM 2,50 20,00
4.00 PARAFUSO 10MM 10,00 40,00
1.00 DESINGRIPANTE 15,00 15,00
1.00 GRAXA AUTOMOTIVA 45,00 45,00
1.00 PIVÔ SUSPENSÃO INFERIOR 335,00 335,00
1.00 PIVÔ SUSPENSÃO SUPERIOR 335,00 335,00
2.00 ABRAÇADEIRA METÁLICA 10,00 20,00
10.00 CINTA PLÁSTICA 6,50 65,00
2.00 PARAFUSO 6MM 8,00 16,00
8.00 PARAFUSO 16X160MM 9,50 76,00
1.00 VÁLVULA AR 80,00 80,00
1.00 CONEXÃO INSTANTÂNEA 20,00 20,00
9.00 ÓLEO MOTOR 15W40 35,00 315,00
1.00 MOLA DIANTEIRA 250,00 250,00
1.00 TORNEIRA VÁLVULA DE AR 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2020 PORCA 8MM PARAFUSO 10MM DESINGRIPANTE GRAXA AUTOMOTIVA PIVÔ SUSPENSÃO INFERIOR PIVÔ SUSPENSÃO SUPERIOR ABRAÇADEIRA METÁLICA CINTA PLÁSTICA PARAFUSO 6MM PARAFUSO 16X160MM VÁLVULA AR CONEXÃO INSTANTÂNEA ÓLEO MOTOR 15W40 MOLA DIANTEIRA TORNEIRA VÁLVULA DE AR 1.667,00
07/04/2020 LIQUIDAÇÃO NT 263 1.667,00
20/04/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7571/2020 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 1.667,00
TOTAL 1.667,00 1.667,00 1.667,00
SALDO A PAGAR 0,00