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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7572 Data de lançamento: 07/04/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: INCENTIVO AO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM ROSCA 0,95 1,89
1.00 ADESIVO FRASCO PLÁSTICO 15,03 15,03
5.00 CAP SOLDÁVEL 25 1,56 7,82
1.00 FITA VEDA ROSCA 18MMX25MT 9,05 9,05
6.00 LUVA 11,37 68,23
2.00 LUVA MÃO BORRACHA 16,57 33,14
10.00 LUVA SOLDÁVEL 25 0,98 9,76
5.00 LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA 6,37 31,87
1.00 REG. PRES. JET 30, 3/4 76,71 76,71
6.00 TÊ 90 1,02 6,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2020 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM ROSCA ADESIVO FRASCO PLÁSTICO CAP SOLDÁVEL 25 FITA VEDA ROSCA 18MMX25MT LUVA LUVA MÃO BORRACHA LUVA SOLDÁVEL 25 LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA REG. PRES. JET 30, 3/4 TÊ 90 259,61
07/04/2020 LIQUDAÇÃO NT 16522 259,61
14/04/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7572/2020 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 259,61
TOTAL 259,61 259,61 259,61
SALDO A PAGAR 0,00