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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7574 Data de lançamento: 07/04/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 LIXA MASSA 1,00 7,00
2.00 FITA 24X40 8,00 16,00
3.00 TINTA BASE ACRÍLICA SEMI-BRILHO, 3,2LITROS 115,00 345,00
2.00 TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO BRANCA, 3,6 LITROS 105,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2020 LIXA MASSA FITA 24X40 TINTA BASE ACRÍLICA SEMI-BRILHO, 3,2LITROS TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO BRANCA, 3,6 LITROS 578,00
07/04/2020 LIQUIDAÇÃO NT 9.030 578,00
20/04/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7574/2020 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 578,00
TOTAL 578,00 578,00 578,00
SALDO A PAGAR 0,00