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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC

Dados do Empenho
Número do empenho: 7603 Data de lançamento: 07/04/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FIO FLEXÍVEL, 6MM, VERDE 3,20 3,20
1.00 DUTODIN 35X7,5 LARANJA COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO 3,75 3,75
1.00 DISJUNTOR TRIFÁSICO 66,87 66,87
3.00 DPS 20 KA 55,00 165,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2020 FIO FLEXÍVEL, 6MM, VERDE DUTODIN 35X7,5 LARANJA COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DISJUNTOR TRIFÁSICO DPS 20 KA 238,82
07/04/2020 LIQUIDAÇÃO NT 2430 238,82
16/04/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7603/2020 FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 238,82
TOTAL 238,82 238,82 238,82
SALDO A PAGAR 0,00