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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC

Dados do Empenho
Número do empenho: 7604 Data de lançamento: 07/04/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAIXA PASSAGEM 38,56 38,56
41.40 FIO FLEXÍVEL, 10MM, AZUL 5,85 242,19
10.00 BRAÇADEIRA TIPO U 1, 1/4 0,45 4,50
32.20 FIO FLEXÍVEL 10MM, PRETO 5,85 188,37
79.00 FIO FLEXÍVEL 10MM, BRANCO 5,85 462,15
9.00 LUVA 1, 1/4 3,90 35,10
6.00 TUBO ELETRODUTO PVC 1, 1/4 9,46 56,76
4.00 CURVA 90 6,64 26,56
1.00 FITA ISOLANTE, VERMELHA 3,70 3,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2020 CAIXA PASSAGEM FIO FLEXÍVEL, 10MM, AZUL BRAÇADEIRA TIPO U 1, 1/4 FIO FLEXÍVEL 10MM, PRETO FIO FLEXÍVEL 10MM, BRANCO LUVA 1, 1/4 TUBO ELETRODUTO PVC 1, 1/4 CURVA 90 FITA ISOLANTE, VERMELHA 1.057,89
07/04/2020 LIQUIDAÇÃO NT 2429 1.057,89
16/04/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7604/2020 FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 1.057,89
TOTAL 1.057,89 1.057,89 1.057,89
SALDO A PAGAR 0,00