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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082

Dados do Empenho
Número do empenho: 761 Data de lançamento: 20/01/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 02 RECARGAS PÓ TONER HP CE285; 02 RECARGAS PÓ TONER HP CF283; RECARGA PÓ TONER SAMSUNG D105; RECARGA PÓ TONER AMARELO HP CE312; RECARGA PÓ TONER AZUL HP CE311; RECARGA PÓ TONER VERMELHO HP CE313; RECARGA TINTA PRETA HP 122; RECARGA TINTA COLORIDA HP 122; 900ML EM RECARG TINTA PRETA EM IMPRESSORA EPSON; 1.074,00 1.074,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2020 02 RECARGAS PÓ TONER HP CE285; 02 RECARGAS PÓ TONER HP CF283; RECARGA PÓ TONER SAMSUNG D105; RECARGA PÓ TONER AMARELO HP CE312; RECARGA PÓ TONER AZUL HP CE311; RECARGA PÓ TONER VERMELHO HP CE313; RECARGA TINTA PRETA HP 122; RECARGA TINTA COLORIDA HP 122; 900ML EM RECARG TINTA PRETA EM IMPRESSORA EPSON; 1.074,00
20/01/2020 LIQUIDAÇÃO NT 350 1.074,00
31/01/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 761/2020 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 1.074,00
TOTAL 1.074,00 1.074,00 1.074,00
SALDO A PAGAR 0,00