Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
762 |
Data de lançamento: |
20/01/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
02 RECARGAS TINTA PRETA HP664; RECARGA TINTA COLORIDA HP664; 02 RECARGAS PÓ TONER HP217A; 04 RECARGAS PÓ TONER HP CE285; RECARGA PÓ TONER PARA SAMSUNG D104; LIMPEZA EM FOTO CONDUTOR HP 217A; |
655,00 |
655,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2020 |
02 RECARGAS TINTA PRETA HP664; RECARGA TINTA COLORIDA HP664; 02 RECARGAS PÓ TONER HP217A; 04 RECARGAS PÓ TONER HP CE285; RECARGA PÓ TONER PARA SAMSUNG D104; LIMPEZA EM FOTO CONDUTOR HP 217A; |
655,00 |
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20/01/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 349 |
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655,00 |
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24/01/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 762/2020
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 |
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655,00 |
TOTAL |
655,00 |
655,00 |
655,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.