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Última atualização realizada em 05/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7825 Data de lançamento: 13/04/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Comercialização
Projeto / Atividade: INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PÁSCOA
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COLA PLÁSTICA 18,00 18,00
2.00 PRIMER 99,00 198,00
10.00 LIXA FERRO 2,50 25,00
10.00 LIXA FERRO 2,50 25,00
4.00 TINTA ESMALTE, ROSA IRLANDESA, 3,2 LITROS 105,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2020 COLA PLÁSTICA PRIMER LIXA FERRO LIXA FERRO TINTA ESMALTE, ROSA IRLANDESA, 3,2 LITROS 686,00
13/04/2020 LIQUIDAÇÃO NT 9.055 686,00
22/04/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7825/2020 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 686,00
TOTAL 686,00 686,00 686,00
SALDO A PAGAR 0,00