| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 8324 | Data de lançamento: | 22/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AUTO AIR CLEANER SPRAY, 250ML | 83,02 | 166,04 |
| 1.00 | FILTRO DE CABINE | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2020 | AUTO AIR CLEANER SPRAY, 250ML FILTRO DE CABINE | 196,04 | ||
| 22/04/2020 | LIQUIDAÇ~~AO NT 001.686 | 196,04 | ||
| 04/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8324/2020 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 196,04 | ||
| TOTAL | 196,04 | 196,04 | 196,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||