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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OI S. A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 8444 Data de lançamento: 24/04/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA 3744-7103 DA JUNTA ALISTAMENTO MILITAR MES 04/2020 214,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2020 TARIFA TELEFÔNICA 3744-7103 DA JUNTA ALISTAMENTO MILITAR MES 04/2020 214,22
24/04/2020 TARIFA TELEFÔNICA 3744-7103 DA JUNTA ALISTAMENTO MILITAR MES 04/2020 214,22
05/05/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8444/2020 OI S. A. - 54520 214,22
TOTAL 214,22 214,22 214,22
SALDO A PAGAR 0,00