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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8858 Data de lançamento: 27/04/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT LUBRIFICAÇÃO 45,00 45,00
1.00 HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO 55,00 55,00
1.00 FILTRO ÓLEO 38,65 38,65
1.00 ELEMENTO FILTRO 48,26 48,26
1.00 ELEMENTO FILTRO 85,90 85,90
3.00 ÓLEO 51,00 153,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2020 KIT LUBRIFICAÇÃO HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO FILTRO ÓLEO ELEMENTO FILTRO ELEMENTO FILTRO ÓLEO 425,81
27/04/2020 LIQUIDAÇÃO NT 68752 425,81
05/05/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8858/2020 MARINA VEICULOS LTDA - 498 425,81
TOTAL 425,81 425,81 425,81
SALDO A PAGAR 0,00