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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9552 Data de lançamento: 06/05/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 ÓLEO 85W140 19,98 99,90
2.00 ARANHA TRAVA CUBO 3,52 7,04
1.00 RETENTOR RODA 20,52 20,52
1.00 REPARO FREIO 29,52 29,52
1.00 FLUIDO PARA FREIOS 28,60 28,60
2.00 PINO PINÇA FREIO 18,56 37,12
2.00 PARAFUSO 14X50 6,41 12,82
2.00 GRAMPOS PARA CRUZETA 10,96 21,92
1.00 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM 377,78 377,78
1.00 PASTILHA 156,82 156,82
2.00 ANEL SINCRONIZADOR 177,12 354,24
1.00 BUCHA GARFO 124,29 124,29
2.00 ATUADOR GARFO 78,29 156,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2020 ÓLEO 85W140 ARANHA TRAVA CUBO RETENTOR RODA REPARO FREIO FLUIDO PARA FREIOS PINO PINÇA FREIO PARAFUSO 14X50 GRAMPOS PARA CRUZETA CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM PASTILHA ANEL SINCRONIZADOR BUCHA GARFO ATUADOR GARFO 1.427,15
06/05/2020 LIQUIDAÇÃO NT 14633 1.427,15
29/05/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9552/2020 IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME - 62 1.427,15
TOTAL 1.427,15 1.427,15 1.427,15
SALDO A PAGAR 0,00