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Última atualização realizada em 01/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9835 Data de lançamento: 12/05/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 PROMETAZINA 500MG/2ML 2,32 232,00
5.00 GAZE 400GR 27,54 137,70
5.00 PCPI TOPICO AQUOSO 1L 20,97 104,85
300.00 EQUIPO MACRO GOTAS 1,04 312,00
20.00 LUVA CIRÚRGICA Nº 8,0 1,71 34,20
20.00 LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5 1,71 34,20
160.00 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100ML 2,48 396,80
80.00 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250ML 2,79 223,20
2.00 APARELHO DE PRESSÃO 102,68 205,36
5.00 PVPI DEGERMANTE 1 LITRO 23,51 117,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2020 PROMETAZINA 500MG/2ML GAZE 400GR PCPI TOPICO AQUOSO 1L EQUIPO MACRO GOTAS LUVA CIRÚRGICA Nº 8,0 LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100ML SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250ML APARELHO DE PRESSÃO PVPI DEGERMANTE 1 LITRO 1.797,86
12/05/2020 LIQUIDAÇÃO NT 68757 1.797,86
18/05/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9835/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 1.797,86
TOTAL 1.797,86 1.797,86 1.797,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.