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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 15:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ALESSANDRO MOLOSSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10059 Data de lançamento: 10/05/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11,12 MAIO/2021 EM TRATATIVAS NO SEBRAE,JUNTA COMERCIAL. 0,00 720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2021 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11,12 MAIO/2021 EM TRATATIVAS NO SEBRAE,JUNTA COMERCIAL. 720,00
10/05/2021 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11,12 MAIO/2021 EM TRATATIVAS NO SEBRAE,JUNTA COMERCIAL. 720,00
11/05/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10059/2021 ALESSANDRO MOLOSSI - 100663 720,00
TOTAL 720,00 720,00 720,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.