Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1008 |
Data de lançamento: |
25/01/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MOUSE OPTICO PRETO MS-26BK USB |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
MOUSE OPTICO PRETO MS -35BK |
20,00 |
20,00 |
4.00 |
MOUSE OPTICA USB MS-20BK |
20,00 |
80,00 |
1.00 |
TECLADO PADRAO PRETO CABO C/2MT |
40,00 |
40,00 |
5.00 |
TECLADO PADRAO PRETO CABO C/ 2MT |
42,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2021 |
MOUSE OPTICO PRETO MS-26BK USB MOUSE OPTICO PRETO MS -35BK MOUSE OPTICA USB MS-20BK TECLADO PADRAO PRETO CABO C/2MT TECLADO PADRAO PRETO CABO C/ 2MT |
370,00 |
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25/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 16696 |
|
370,00 |
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28/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1008/2021
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP - 142 |
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370,00 |
TOTAL |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.