Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10421 |
Data de lançamento: |
13/05/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
GRAMPO ISOLADOR N5 |
2,24 |
4,48 |
24.00 |
FIO PARALELO 2X2,5MM BRANCO |
6,50 |
156,00 |
4.00 |
LAMPADA 22V 46W |
39,38 |
157,52 |
8.00 |
PARAFUSO 4,0X35 |
0,15 |
1,20 |
4.00 |
PLAFON PS |
6,50 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/05/2021 |
GRAMPO ISOLADOR N5 FIO PARALELO 2X2,5MM BRANCO LAMPADA 22V 46W PARAFUSO 4,0X35 PLAFON PS |
345,20 |
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13/05/2021 |
LIQ NT 15308 |
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345,20 |
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20/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10421/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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345,20 |
TOTAL |
345,20 |
345,20 |
345,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.