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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 10424 Data de lançamento: 13/05/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 LAMPADA LED 15W 22,90 68,70
2.00 CHAVE 1 TECLA 9,36 18,72
1.00 FITA ISOLANTE 20 METROS 12,93 12,93
6.00 LAMPADA LED 9W10W 12,50 75,00
8.00 LAMPADA LED 20W 24,00 192,00
8.00 LAMPADA LED 10W 22,00 176,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2021 LAMPADA LED 15W CHAVE 1 TECLA FITA ISOLANTE 20 METROS LAMPADA LED 9W10W LAMPADA LED 20W LAMPADA LED 10W 543,35
13/05/2021 LIQ NT 16305 543,35
20/05/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10424/2021 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 543,35
TOTAL 543,35 543,35 543,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.