Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10424 |
Data de lançamento: |
13/05/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
LAMPADA LED 15W |
22,90 |
68,70 |
2.00 |
CHAVE 1 TECLA |
9,36 |
18,72 |
1.00 |
FITA ISOLANTE 20 METROS |
12,93 |
12,93 |
6.00 |
LAMPADA LED 9W10W |
12,50 |
75,00 |
8.00 |
LAMPADA LED 20W |
24,00 |
192,00 |
8.00 |
LAMPADA LED 10W |
22,00 |
176,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/05/2021 |
LAMPADA LED 15W CHAVE 1 TECLA FITA ISOLANTE 20 METROS LAMPADA LED 9W10W LAMPADA LED 20W LAMPADA LED 10W |
543,35 |
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13/05/2021 |
LIQ NT 16305 |
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543,35 |
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20/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10424/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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543,35 |
TOTAL |
543,35 |
543,35 |
543,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.