| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
| Número do empenho: | 1045 | Data de lançamento: | 25/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | AMPLIAÇÃO CRAS - CONV. 857177/2017 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO No 857177/2017 | 0,00 | 17.861,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2021 | DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO No 857177/2017 | 17.861,91 | ||
| 25/01/2021 | DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO No 857177/2017 | 17.861,91 | ||
| 29/01/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1045/2021 TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA - 4529 | 17.861,91 | ||
| TOTAL | 17.861,91 | 17.861,91 | 17.861,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||