Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1063 |
Data de lançamento: |
26/01/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SUPORTE PARA FEIXE AUXILIAR |
67,00 |
67,00 |
1.00 |
PORCA UNIVERSAL |
3,40 |
3,40 |
2.00 |
PORCA UNIVERSAL |
3,35 |
6,70 |
1.00 |
PINO CENTRO |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
MOLA ESTENDIDA |
154,00 |
154,00 |
2.00 |
MOLA ESTENDIDA |
244,00 |
488,00 |
1.00 |
GRAMPO MOLA SANTA |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2021 |
SUPORTE PARA FEIXE AUXILIAR PORCA UNIVERSAL PORCA UNIVERSAL PINO CENTRO MOLA ESTENDIDA MOLA ESTENDIDA GRAMPO MOLA SANTA |
809,10 |
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26/01/2021 |
LIQ NT 4220 |
|
809,10 |
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11/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1063/2021
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA - 99492 |
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809,10 |
TOTAL |
809,10 |
809,10 |
809,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.