Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ADAIANE FERNANDA DA COSTA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10775 |
Data de lançamento: |
19/05/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LORAZEPAM 2MG |
24,09 |
48,18 |
3.00 |
AMPLICTIL 25MG C20 |
7,94 |
23,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/05/2021 |
LORAZEPAM 2MG AMPLICTIL 25MG C20 |
72,00 |
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19/05/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 047 |
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72,00 |
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24/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10775/2021
ADAIANE FERNANDA DA COSTA DOS SANTOS - 102218 |
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72,00 |
TOTAL |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.