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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BASSANI TINTAS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10797 Data de lançamento: 19/05/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CORIARTE FUNDO NIVELADOR BCO 3,6L 111,12 111,12
1.00 ESMALTE BRIL. BRANCO 3,6L 103,32 103,32
10.00 LIXA MASSA MADEIRA 1,75 17,46
1.00 AGUARRAS 30,40 30,40
1.00 THINNER 900ML 30,40 30,40
1.00 TRINCHA 76MM 16,49 16,49
1.00 FUNDO P/ METAIS FERROSOS 3,6L 164,68 164,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2021 CORIARTE FUNDO NIVELADOR BCO 3,6L ESMALTE BRIL. BRANCO 3,6L LIXA MASSA MADEIRA AGUARRAS THINNER 900ML TRINCHA 76MM FUNDO P/ METAIS FERROSOS 3,6L 473,87
19/05/2021 LIQUIDAÇÃO NT 1178 473,87
26/05/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10797/2021 BASSANI TINTAS EIRELI - 2007 473,87
TOTAL 473,87 473,87 473,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.