Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CARLOS EDUARDO MADONA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11133 |
Data de lançamento: |
24/05/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA |
3.000,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2021 |
SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA |
3.000,00 |
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24/05/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 42 |
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3.000,00 |
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16/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11133/2021
CARLOS EDUARDO MADONA - 106163 |
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2.914,80 |
16/06/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11133/2021 |
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85,20 |
TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
16/06/2021 |
85,20 |
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Lançada |
TOTAL |
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85,20 |
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