Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11171 |
Data de lançamento: |
24/05/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PANAMBI/RS NO DIA 18.05.2021 NO TRANSLADO DE PACIENTE PARA PERÍCIA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2021 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PANAMBI/RS NO DIA 18.05.2021 NO TRANSLADO DE PACIENTE PARA PERÍCIA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
15,00 |
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24/05/2021 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PANAMBI/RS NO DIA 18.05.2021 NO TRANSLADO DE PACIENTE PARA PERÍCIA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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15,00 |
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28/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11171/2021
ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 |
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15,00 |
TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.