Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1142 |
Data de lançamento: |
27/01/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CORREIA GIR/ALT |
84,69 |
84,69 |
1.00 |
CORREIA |
127,55 |
127,55 |
1.00 |
ROLAMENTO TENSOR COMANDO |
383,42 |
383,42 |
1.00 |
CORREIA COMANDO VALVULAS |
355,74 |
355,74 |
1.00 |
PIVO SUSPENSAO |
162,91 |
162,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2021 |
CORREIA GIR/ALT CORREIA ROLAMENTO TENSOR COMANDO CORREIA COMANDO VALVULAS PIVO SUSPENSAO |
1.114,31 |
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27/01/2021 |
LIQ NT 23169 |
|
1.114,31 |
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08/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1142/2021
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
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1.114,31 |
TOTAL |
1.114,31 |
1.114,31 |
1.114,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.