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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1142 Data de lançamento: 27/01/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CORREIA GIR/ALT 84,69 84,69
1.00 CORREIA 127,55 127,55
1.00 ROLAMENTO TENSOR COMANDO 383,42 383,42
1.00 CORREIA COMANDO VALVULAS 355,74 355,74
1.00 PIVO SUSPENSAO 162,91 162,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2021 CORREIA GIR/ALT CORREIA ROLAMENTO TENSOR COMANDO CORREIA COMANDO VALVULAS PIVO SUSPENSAO 1.114,31
27/01/2021 LIQ NT 23169 1.114,31
08/02/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1142/2021 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 1.114,31
TOTAL 1.114,31 1.114,31 1.114,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.