Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FONTANA PAPER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1158 |
Data de lançamento: |
27/01/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 04 TONER HP DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 3577 EM ANEXO |
0,00 |
192,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2021 |
AQUISIÇÃO DE 04 TONER HP DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 3577 EM ANEXO |
192,00 |
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27/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 3577 |
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192,00 |
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04/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1158/2021
FONTANA PAPER ME - 98471 |
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192,00 |
TOTAL |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.