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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11596 Data de lançamento: 25/05/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: PROGRAMA MORAR MELHOR
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PROGRAMA MORAR MELHOR
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 62 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Caixa de passagem de embutir em PVC 4x2 plástica. 0,75 15,00
10.00 Caixa Sifonada 100x100x50mm com grelha (Ralo). 6,93 69,30
26.00 Areia Média (m³). 113,85 2.960,10
8.00 Poste de metal galvanizado monofásico de 7,5m com caixa de PVC, padrão RGE. 990,00 7.920,00
42.00 Cal Hidratado, pacote de 20kg. 10,00 420,00
149.00 Cimento CP2, saco de 50 kg. 26,89 4.006,61
10500.00 Tijolos 06 Furos. 0,48 5.040,00
1050.00 Tijolo Meia 0,48 504,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2021 Caixa de passagem de embutir em PVC 4x2 plástica. Caixa Sifonada 100x100x50mm com grelha (Ralo). Areia Média (m³). Poste de metal galvanizado monofásico de 7,5m com caixa de PVC, padrão RGE. Cal Hidratado, pacote de 20kg. Cimento CP2, saco de 50 kg. Tijolos 06 Furos. Tijolo Meia 20.935,01
31/05/2021 CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 20.935,01
02/06/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11596/2021 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 20.935,01
TOTAL 20.935,01 20.935,01 20.935,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.