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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11736 Data de lançamento: 26/05/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 LAMPADA VAPOR 85,00 595,00
6.00 REATOR MERCURIO 75,00 450,00
100.00 CABO FLEXIVEL 6,00MM 6,90 690,00
50.00 CABO FLEXIVEL 4,00MM 4,95 247,50
100.00 CABO FLEXIVEL2,5MM 3,20 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2021 LAMPADA VAPOR REATOR MERCURIO CABO FLEXIVEL 6,00MM CABO FLEXIVEL 4,00MM CABO FLEXIVEL2,5MM 2.302,50
26/05/2021 LIQ NT 1393 2.302,50
02/06/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11736/2021 FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME - 100068 2.302,50
TOTAL 2.302,50 2.302,50 2.302,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.