Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11736 |
Data de lançamento: |
26/05/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
LAMPADA VAPOR |
85,00 |
595,00 |
6.00 |
REATOR MERCURIO |
75,00 |
450,00 |
100.00 |
CABO FLEXIVEL 6,00MM |
6,90 |
690,00 |
50.00 |
CABO FLEXIVEL 4,00MM |
4,95 |
247,50 |
100.00 |
CABO FLEXIVEL2,5MM |
3,20 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2021 |
LAMPADA VAPOR REATOR MERCURIO CABO FLEXIVEL 6,00MM CABO FLEXIVEL 4,00MM CABO FLEXIVEL2,5MM |
2.302,50 |
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26/05/2021 |
LIQ NT 1393 |
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2.302,50 |
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02/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11736/2021
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME - 100068 |
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2.302,50 |
TOTAL |
2.302,50 |
2.302,50 |
2.302,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.