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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11737 Data de lançamento: 26/05/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 LAMPADA FLUORESCENTE 75,00 750,00
10.00 RELE FOTOELETRICO 220W 30,00 300,00
5.00 BRAÇO PARA LUMINÁRIOA 50,00 250,00
90.00 CABO FLEXIVEL 10,00MM 4,95 445,50
40.00 CABO FLEXIVEL 10,00MM 13,50 540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2021 LAMPADA FLUORESCENTE RELE FOTOELETRICO 220W BRAÇO PARA LUMINÁRIOA CABO FLEXIVEL 10,00MM CABO FLEXIVEL 10,00MM 2.285,50
26/05/2021 LIQ NT 1394 2.285,50
02/06/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11737/2021 FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME - 100068 2.285,50
TOTAL 2.285,50 2.285,50 2.285,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.