Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11737 |
Data de lançamento: |
26/05/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
LAMPADA FLUORESCENTE |
75,00 |
750,00 |
10.00 |
RELE FOTOELETRICO 220W |
30,00 |
300,00 |
5.00 |
BRAÇO PARA LUMINÁRIOA |
50,00 |
250,00 |
90.00 |
CABO FLEXIVEL 10,00MM |
4,95 |
445,50 |
40.00 |
CABO FLEXIVEL 10,00MM |
13,50 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2021 |
LAMPADA FLUORESCENTE RELE FOTOELETRICO 220W BRAÇO PARA LUMINÁRIOA CABO FLEXIVEL 10,00MM CABO FLEXIVEL 10,00MM |
2.285,50 |
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26/05/2021 |
LIQ NT 1394 |
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2.285,50 |
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02/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11737/2021
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME - 100068 |
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2.285,50 |
TOTAL |
2.285,50 |
2.285,50 |
2.285,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.