Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11810 |
Data de lançamento: |
27/05/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
39 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Contratação de seguro para veículo automóvel Volkswagen Onibus 15.190 Escolar Marcopolo, ano/modelo 2012/2013, 02 portas, placas IUE-7337, renavam 00529013290, Chassi 9532E82WXDR316836. COBERTURAS: Franquia para-brisa/terceiro R$ 136,50; Franquia Retrovisor R$ 42,00; Franquia Lanternas e Farois |
7.500,00 |
7.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2021 |
Contratação de seguro para veículo automóvel Volkswagen Onibus 15.190 Escolar Marcopolo, ano/modelo 2012/2013, 02 portas, placas IUE-7337, renavam 00529013290, Chassi 9532E82WXDR316836. COBERTURAS: Franquia para-brisa/terceiro R$ 136,50; Franquia Retrovisor R$ 42,00; Franquia Lanternas e Farois |
7.500,00 |
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27/05/2021 |
ELEMENTO DA DESPESA |
-7.500,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.