Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12046 |
Data de lançamento: |
31/05/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO PLACXAS IYN-0890 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
2.085,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2021 |
DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO PLACXAS IYN-0890 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
2.085,42 |
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31/05/2021 |
DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO PLACXAS IYN-0890 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
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2.085,42 |
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02/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12046/2021
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 |
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2.085,42 |
TOTAL |
2.085,42 |
2.085,42 |
2.085,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.