Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12091 |
Data de lançamento: |
31/05/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PINO MOLA DIANTEIRO CURTO |
52,80 |
211,20 |
2.00 |
PINO MOLA DIANTEIRA |
56,80 |
113,60 |
1.00 |
EMBUCHAMENTO DIANTEIRO COMPLETO |
698,90 |
698,90 |
6.00 |
BUCHA MOLA DIANTEIRA |
24,90 |
149,40 |
12.00 |
ARRUELA PINO DIANTEIRO |
4,80 |
57,60 |
2.00 |
ALGEMA DE MOLA DIANTEIRA |
119,40 |
238,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2021 |
PINO MOLA DIANTEIRO CURTO PINO MOLA DIANTEIRA EMBUCHAMENTO DIANTEIRO COMPLETO BUCHA MOLA DIANTEIRA ARRUELA PINO DIANTEIRO ALGEMA DE MOLA DIANTEIRA |
1.469,50 |
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31/05/2021 |
LIQ NT 3065 |
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1.469,50 |
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10/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12091/2021
MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 |
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1.469,50 |
TOTAL |
1.469,50 |
1.469,50 |
1.469,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.