Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1210 |
Data de lançamento: |
27/01/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 500 PASTAS COM ORELHA, IMPRESSAO COLORIDA C/ PLAST. BRILHO |
680,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2021 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 500 PASTAS COM ORELHA, IMPRESSAO COLORIDA C/ PLAST. BRILHO |
680,00 |
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27/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 4090 |
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680,00 |
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29/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1210/2021
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 |
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530,20 |
29/01/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1210/2021 |
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149,80 |
TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
29/01/2021 |
149,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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149,80 |
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