Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12123 |
Data de lançamento: |
31/05/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ESMALTE BRANCO |
103,46 |
206,92 |
1.00 |
PISO CINZA 3,6LT |
61,18 |
61,18 |
1.00 |
ROLO EXTRA 23CM |
65,89 |
65,89 |
1.00 |
ROLO ANTI GOTA 23CM |
27,06 |
27,06 |
1.00 |
PINCEL CERDAS BRANCA |
15,30 |
15,30 |
1.00 |
PINCEL CERDAS PRETA |
14,12 |
14,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2021 |
ESMALTE BRANCO PISO CINZA 3,6LT ROLO EXTRA 23CM ROLO ANTI GOTA 23CM PINCEL CERDAS BRANCA PINCEL CERDAS PRETA |
390,47 |
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31/05/2021 |
LIQ NT 6523 |
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390,47 |
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08/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12123/2021
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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390,47 |
TOTAL |
390,47 |
390,47 |
390,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.