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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER

Dados do Empenho
Número do empenho: 12245 Data de lançamento: 01/06/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MAT.DIDATICO/PEDAGÓGICO
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Bloco de papel adesivo colorido c/400 folhas, sendo 4 blocos por pacote no tamanho de 38mm x 50mm. 2,82 28,20
150.00 Giz de cera c/15 cores, comprimento minimo do giz de 5,5 cm, diametro de 11 mm, embalagem de papelão de 17 cm de comprimento, 6 cm de largura, 12 mm de altura com abertura lateral e selo do inmetro. 2,05 307,50
400.00 Caderno desenho grande com espiral contendo 48 folhas, capa e conta capa flexivel de cartão 225g, folhas internas de papel off set de 56g descrito a gramatura do papel interno no produto ou na embalagem. 2,43 972,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2021 Bloco de papel adesivo colorido c/400 folhas, sendo 4 blocos por pacote no tamanho de 38mm x 50mm. Giz de cera c/15 cores, comprimento minimo do giz de 5,5 cm, diametro de 11 mm, embalagem de papelão de 17 cm de comprimento, 6 cm de largura, 12 mm de altura com abertura lateral e selo do inmetro. Caderno desenho grande com espiral contendo 48 folhas, capa e conta capa flexivel de cartão 225g, folhas internas de papel off set de 56g descrito a gramatura do papel interno no produto ou na embalagem. 1.307,70
30/06/2021 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 1.307,70
07/07/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12245/2021 GABRIELA TORRES RAUBER - 92891 1.307,70
TOTAL 1.307,70 1.307,70 1.307,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.