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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12253 Data de lançamento: 01/06/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MAT.DIDATICO/PEDAGÓGICO
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 Papel dobradura espelho 50x66 encerado. 0,31 18,60
5.00 Prendedor de papel 19 mm c/12 unidades. 2,93 14,65
5.00 Prendedor de papel 32 mm c/12 unidades. 6,14 30,70
1500.00 Refil cola quente fino super transparente com 30 cm de comprimento cada barra. 0,34 510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2021 Papel dobradura espelho 50x66 encerado. Prendedor de papel 19 mm c/12 unidades. Prendedor de papel 32 mm c/12 unidades. Refil cola quente fino super transparente com 30 cm de comprimento cada barra. 573,95
25/11/2021 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 63,95
07/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12253/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 103525 63,95
08/12/2022 estorno do empenho nº 12253/2021, conforme ordem de nº 020/2022 em anexo. -510,00
TOTAL 63,95 63,95 63,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.