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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 10:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 12333 Data de lançamento: 02/06/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 39 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de seguro para veículo automóvel Volkswagen Onibus 15.190 Escolar Induscar Foz, ano/modelo 2012/2013, 01 portas, placas IUE-7327, renavam 00529012014, Chassi 9532E82W1DR315848. COBERTURAS: Franquia para-brisa/terceiro R$ 136,50; Franquia Retrovisor R$ 42,00; Franquia Lanternas e Farois 7.689,94 7.689,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2021 Contratação de seguro para veículo automóvel Volkswagen Onibus 15.190 Escolar Induscar Foz, ano/modelo 2012/2013, 01 portas, placas IUE-7327, renavam 00529012014, Chassi 9532E82W1DR315848. COBERTURAS: Franquia para-brisa/terceiro R$ 136,50; Franquia Retrovisor R$ 42,00; Franquia Lanternas e Farois 7.689,94
29/12/2021 ESTORNO CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 100/2021, EM ANEXO -7.689,94
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.