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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12488 Data de lançamento: 04/06/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: SALVAR/SAMU/UPA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GAZE QUEIJO 91CM 48,00 48,00
68.00 SORO FISIOLOGICO 0,9% 4,03 273,80
48.00 ATADURA CREPE 13 FIO 1,75 84,00
4.00 FITA MICROPOROSA 50MMX10M 24,00 96,00
3.00 FITA MICROPOROSA 50MMX10M 3M BRANCA 20,00 60,00
3.00 FITA MICROPOROSA 50MMX10M BEGE 10,50 31,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2021 GAZE QUEIJO 91CM SORO FISIOLOGICO 0,9% ATADURA CREPE 13 FIO FITA MICROPOROSA 50MMX10M FITA MICROPOROSA 50MMX10M 3M BRANCA FITA MICROPOROSA 50MMX10M BEGE 593,30
04/06/2021 I 4447 593,30
16/06/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12488/2021 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 593,30
TOTAL 593,30 593,30 593,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.