Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FUNDO FASSM |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1267 |
Data de lançamento: |
28/01/2021 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENS. FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SAUDE DO SERVIDOR |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA FÉRIAS MAGISTÉRIO JANEIRO 2021 |
0,00 |
15.090,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2021 |
FOLHA FÉRIAS MAGISTÉRIO JANEIRO 2021 |
15.090,37 |
|
|
28/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2021 |
|
15.090,37 |
|
04/02/2021 |
Pagamento de Empenho 1267/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 52 |
|
|
15.090,37 |
TOTAL |
15.090,37 |
15.090,37 |
15.090,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.