Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FUNDO FABS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1269 |
Data de lançamento: |
28/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Especial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA FÉRIAS MAGISTÉRIO JANEIRO 2021 |
0,00 |
1.119,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2021 |
FOLHA FÉRIAS MAGISTÉRIO JANEIRO 2021 |
1.119,48 |
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28/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2021 |
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1.119,48 |
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02/02/2021 |
Pagamento de Empenho 1269/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 |
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1.119,48 |
TOTAL |
1.119,48 |
1.119,48 |
1.119,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.