Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12706 |
Data de lançamento: |
08/06/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MANTA DE FIBRA DE VIDRO 0,72X40MM |
18,80 |
18,80 |
1.00 |
RESINA PARA LAMINAÇÃO 900ML |
43,00 |
43,00 |
1.00 |
TRINCHA CERDA GRIS ECONOMICO |
7,00 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/06/2021 |
MANTA DE FIBRA DE VIDRO 0,72X40MM RESINA PARA LAMINAÇÃO 900ML TRINCHA CERDA GRIS ECONOMICO |
68,80 |
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08/06/2021 |
LIQ NT 3012 |
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68,80 |
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15/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12706/2021
TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME - 3359 |
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68,80 |
TOTAL |
68,80 |
68,80 |
68,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.